题目

某审计师调查了与公司福利制度有关的活动:(1)从保险商那里获得并维护总付款记录带。(2)处理员工变化数据。(3)将工资单扣除数据与福利制度对账。(4)向保险商支付费用。(5)确定为单独享有医疗保险的员工配偶支付医疗费用是否符合公司福利计划。要确定员工福利计划的扣减是否在工资支票中得到了恰当的反映,审计师应该审计以上哪些活动?()

A、(1)和(2)。

B、(1)和(3)。

C、(2)和(3)。

D、(3)和(5)。

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某审计师调查了与公司福利制度有关的活动:(1)从保险商那里获得并维护总付款记录带。(2)处理员工变化数据。(3)将工资单扣除数据与福利制度对账。(4)向保险商支付费用。(5)确定为单独享有医疗保险的员工配偶支付医疗费用是否符合公司福利计划。要确定员工福利计划的扣减是否在工资支票中得到了恰当的反映,审计师应该审计以上哪些活动?()

A、(1)和(2)。

B、(1)和(3)。

C、(2)和(3)。

D、(3)和(5)。

内部审计师观察到负责应收款项的职员能实地接触现金,并对现金进行控制。审计师在此之前与这位职员共事了许多年,并建立了高度的个人信任关系。相应地,审计师在业务工作底稿中记录对现金的控制是充分的。审计师是否开展了应有的职业审慎性检查:

A.是的,审计师已采取了合理的审慎性检查;

B.没有,审计师没有记录违规行为;

C.没有,审计师没有标出最有可能预示违规情形的警示;

D.是的,审计师在业务工作底稿中作出了评注。

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