收款单

问题:

[多选]销售核销就是确定收款单与销售发票之间对应关系的操作,即指明每一次收款收的是哪几笔销售业务款项。核销时,一般可以(  )。

A.一张发票对应一张收款单分次核销B.以一张发票一次对应多张收款单核销C.一张收款单一次对应多张发票核销D.张发票对应多张收款单核销

A.其他应收款和销售发票

B.其他应收款和收款单

C.销售发票和收款单

D.收款单和预收单

在一个会计期间内,关于应收账款中结算单的业务不支持以下哪种业务流程组合。() 1、收款单录入 2、收款单生成凭证 3、收款单的即时同币种核销 4、收款单的即时审核(保存后不退出界面审核) 5、收款单的事后核销

A、1→4→2→3

B、1→3→2

C、1→3

D、1→4→5→2

E、1→2→3→4

应收管理子系统中,收款核销包括()。

A、其他应收款和收款单

B、其他应收款和销售发票

C、销售发票和收款单

D、收款单和预收单

应收管理子系统中,收款核销不包括()。

A、其他应收款和销售发票

B、其他应收款和收款单

C、销售发票和收款单

D、收款单和预收单

【题目描述】

在应收账款系统的收款单中,发票编号的作用是()。

A.删除收款单时通过它查找对应发票,以便同时删除该发票

B.记账时通过它确定商品代码等信息,以便将收款金额记入各种总账

C.销账时通过它查找对应发票,完成发票与收款单之间的销账处理

D.打印输出时通过它查找对应发票,以便在收款单中打印发票信息

【我提交的答案】:ABCD【参考答案与解析】:

正确答案:BC答案分析:

【考点】应收/应付账款核算模块基本操作【解析】在应收账款系统的收款单中,发票编号的作用:记账时通过它确定商品代码等信息,以便将收款金额记入各种总账;销账时通过它查找对应发票,完成发票与收款单之间的销账处理。故选BC。

(用户名:13;账套:403;操作日期:2014年1月31日)将客户为“南京多瑞公司”、金额为11700元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。

(1)执行“销售——客户往来——收款结算”命令,进入“收款单”窗口。

(2)选择客户“南京多瑞公司”,找到要核销的收款单,单击“核销”按钮。

(3)在表体中找到与收款单对应的发票,在本次结算栏中输入“11700”。

(4)单击“保存”按钮。

属于永久保管的国债档案是()。

A、凭证式国债兑付资金拨款明细清单

B、无记名国债及国债收款单兑付年报

C、国债收款单清理移交报表及文字说明

D、无记名国债及国债收款单兑付结束报告表

国债兑付结束报告表、已兑付国债销毁表,国债收款单清理、移交后形成的各类报表、文字说明,国债收款单挂失、转移登记簿和国库券收款单抄本补发登记簿等是否属于永久保管的纸质国库会计档案。

A、对

B、错

(用户名:15;账套:406;操作日期:2014年1月31日)收款结算:将客户为“正保科技”、金额为10000元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。

(1)执行“文件——重新注册”命令,输入相关信息。

(2)执行“销售——客户往来——收款结算”命令,进入“收款单”窗口。

(3)选择客户“正保科技”,找到要核销的收款单,单击“核销”按钮。

(4)在表体中找到与收款单对应的发票,在本次结算栏中输入“10000”。

(5)单击“保存”按钮。

收款单处理主要是对()进行新增、修改、删除等操作。 A:收款单B:预收款单C:付款单D:转账处理

按该企业ERP流程,各种单据出现顺序不正确的是()。

A

客户订单→进货单→工单→领料单→生产入库单→销货单→收款单

B

客户订单→工单→进货单→领料单→生产入库单→销货单→收款单

C

客户订单→进货单→领料单→工单→生产入库单→销货单→收款单

D

客户订单→进货单→工单→生产入库单→领料单→销货单→收款单

E

客户订单→进货单→工单→领料单→生产入库单→收款单→销货单

收款单据处理主要是对收款单和()进行新增、修改、删除等操作。 A:收款单B:付款单C:预收款单D:以上全是

国债凭证包括()

A、国债收款单收据联、存根联、无记名国债兑付清单

B、国债收款单、无记名国债兑付清单

C、贷报、无记名国债兑付清单

D、都不是

国债收款单是财政部()期间以收款单的形式向单位和居民个人发行的国债。

A、1982年至1989年

B、1983年至1988年

C、1982年至1988年

D、1982年至1986年

关于应收款单的模板,说法正确的是()。

A.显示模板默认表体可以录入30行

B.收款单和红字付款单共用一个模板

C.表体科目输入多个客户

D.以上都不对

在应收/应付账款模块中进行核销时,可以()。

A、一张发票对应一张收款单

B、一张发票对应一张付款单

C、一张发票对应多张付款单

D、多张发票对应多张收款单

在应付款系统的结算单列表界面中显示的单据包括全部(),可以进行结算单的增加、修改、删除等操作。

A、未审核的收款单

B、已审核的收款单

C、未审核的付款单

D、已审核的付款单

A.当月收款单有未审核的

B.收款单已全部审核,核销,但部分未制单

C.当月从销售管理传递过来的发票未审核

D.当选项中设置审核日期为业务日期时,截止到本月末还有未审核单据(发票和应收单)

对应收单据和收款单据进行核销时,不包括以下()情况。每种情况下都分为同币种核销和异币种核销。

A、收款单与原有单据完全核销。

B、在核销时使用预付款。

C、收款单的数额小于原有单据的数额。

D、预收款大于实际结算数,余款退回。