题目

根据国家规定,外商投资企业技术开发费比上年增长l0%以上的,经批准,允许再按技术开发费实际发生额的(),抵扣当年度的应纳税所得额。


A.50%B.35%C.25%D.15%

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某企业按规定可以享受技术开发费加计扣除的优惠政策。2011年企业根据市场需求,拟开发出一系列新产品,产品开发计划两年,科研部门提出技术开发费第一年预算需400万元,第二年预算为500万元。据预测,在不考虑技术开发费的前提下,企业第一年可实现利润400万元,企业第二年可实现利润1200万元。假定企业所得税税率为25%且无其他纳税调整事项,预算安排不影响企业正常的生产进度。则下列表述正确的是()。

A.第一年发生的技术开发费在税前扣除额为400万元

B.第一年应纳税所得额为0万元

C.第二年发生的技术开发费在税前扣除额为750万元

D.第一年应纳所得税税额为62.5万元

某企业按规定可享受技术开发费加计扣除的优惠政策。2018年,企业根据产品的市场需求,拟开发出一系列新产品,产品开发计划两年。科研部门提出技术开发费预算,第一年预算300万元,第二年预算360万元。据预测,在不考虑技术开发费的前提下,企业第一年可实现利润总额300万元,第二年可实现利润总额900万元。假定企业所得税税率为25%且无其他纳税调整事项,则下列表述正确的有(  )。

A、第一年无需交所得税

B、第一年应交所得税为75万元

C、第二年应交所得税为11.25万元

D、第二年无需交所得税

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